2025年4月19日,卫宁健康发布2024年年报。报告显示,公司实现营业总收入27.82亿元,同比下降12.05%;归属于上市公司股东的净利润为0.88亿元,同比下降75.45%;扣除非经常性损益后的净利润为1.24亿元,同比下降62.66%。尽管公司在技术创新和市场拓展方面取得了一定进展,但财务表现的下滑凸显了其面临的挑战。
营收净利双降,核心产品升级未达预期
2024年,卫宁健康的营业总收入同比下降12.05%,净利润更是大幅下滑75.45%。这一表现与2023年的增长形成鲜明对比,2023年公司净利润同比增长229.49%。财报指出,部分客户需求释放递延、招投标节奏滞后、交付验收延后等因素是导致收入下降的主要原因。此外,公司新一代产品WiNEX正在升级替换过程中,尚未转化为规模收入,进一步拖累了业绩表现。
WiNEX系列产品是卫宁健康的核心战略之一,旨在通过数字化转型提升医疗机构的运营效率。然而,2024年WiNEX的升级并未如期带来显著的收入增长,反而因技术迭代和市场适应期的延长,导致公司收入承压。尽管公司在多个医院项目中推进了WiNEX的落地,但其商业化进程仍需时间。
技术创新持续推进,AI应用场景逐步扩展
尽管财务表现不佳,卫宁健康在技术创新方面依然保持了较高的投入。2024年,公司研发投入达5.62亿元,占营业收入的20.21%。公司发布了医疗大模型WiNGPT2.7版本,并在2025年初推出了WiNGPT2.8和医护智能助手WiNEXCopilot2.1,进一步深化了AI在医疗场景中的应用。
WiNGPT大模型通过国家互联网信息办公室的“深度合成算法”备案,并在北京、上海等地的医院中逐步落地。截至2024年底,公司已为20余家用户部署了大模型及AI应用场景,2025年一季度新增80余家用户。这些技术突破为公司在医疗AI领域的领先地位奠定了基础,但其商业化效果仍需进一步观察。
市场拓展与信创布局并行,国际化进程加速
2024年,卫宁健康在国内外市场拓展方面取得了一定进展。公司助力澳门协和医院、浙江省中医院、重庆医科大学附属儿童医院等多个项目落地,进一步验证了WiNEX产品的国际化适配能力。此外,公司在信创(信息技术应用创新)领域的布局也取得了显著成果,全线产品与国产化技术生态深度融合,累计获得600余项信创认证。
在智慧医院评级方面,公司新增助力11家医院通过电子病历应用水平五级及以上测评,并在国家医疗健康信息互联互通标准化成熟度测评中,助力4家卫健委用户与32家医院用户通过四级及以上测评。这些成果表明,卫宁健康在医疗信息化领域的竞争力依然强劲,但其市场拓展的成效尚未完全体现在财务数据中。
总体来看,卫宁健康在2024年面临了较大的财务压力,核心产品WiNEX的升级和市场拓展尚未带来预期的收入增长。尽管公司在技术创新和市场布局方面取得了一定进展,但其商业化进程仍需加速,以应对日益激烈的市场竞争。